索 引 号 640400022/2019-00015 发文时间 2018-01-24
发布机构 足球现场直播,足球直播360林业局 文 号
公开方式 主动公开 有效性 有效
标 题: 足球现场直播,足球直播360湿地保护管理中心2018年部门预算
足球现场直播,足球直播360湿地保护管理中心2018年部门预算

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算三公经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

足球现场直播,足球直播360湿地保护管理中心2018年部门预算

 

一、  主要职能

我单位主要工作职责:

(一)   贯彻执行有关湿地保护的法律法规和方针政策。

(二)   负责制订足球现场直播,足球直播360湿地保护管理规划并组织实施。

(三)   负责指导并监督湿地资源的合理开发利用;组织实施湿地保护、开发利用项目;组织开展湿地保护管理培训工作。

(四)   负责固原清水河国家湿地公园保护管理工作。

(五)   负责全市森林资源和森林生态环境监测、湿地与野生动植物资源调查监测、森林分类区划界定等工作。

(六)  负责拟使用林地可行性报告、实施方案的编制工作;负责全市各类营造林工程规划与作业设计、林业工程项目评审与鉴定工作。

(七)  负责全市森林资源档案的建立、林业数表编制及地方林业标准的制定工作。

  二、部门预算单位构成

足球现场直播,足球直播360湿地保护管理中心(挂足球现场直播,足球直播360林业勘察队、固原清水河国家湿地公园管理站牌子),为足球现场直播,足球直播360林业局所属公益一类事业单位。内设林业勘察办公室,森林资源监测室,核定全额预算事业编制10人,现有在职人员10人,其中专业技术人员9人(正高级工程师2人,高级工程师2人,林业工程师5人),高级工1人。领导职数:主任一名,副主任二名。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收支预算总表

 

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

   191.67 

一、本年支出

(一)一般公共预算财政拨款

191.67

 

(一)一般公共服务支出

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)外交支出

(三)国防支出

(四)公共安全支出

(五)教育支出

(六)科学技术支出

(七)文化体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

31.75

 

31.75

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

10.3

 

10.3

 

(十)节能环保支出

(十一)城乡社区支出

(十二)农林水支出

133.14

 

133.14

 

(十三)交通运输支出

(十四)资源勘探信息等支出

(十五)商业服务业等支出

(十六)金融支出

(十七)国土海洋气象等支出

(十八)住房保障支出

16.48

 

16.48

 

(十九)粮油物资储备支出

(二十)其他支出

二、上年结转结余

 二、年末结转结余

(一)一般公共预算财政拨款

(一)一般公共预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

收入总计

191.67

 

支出总计     191.67

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

  

191.67

191.67

191.67

191.67

2080599

其他行政事业单位离退休支出

4.8

4.8

4.8

4.8

2130204

林业事业机构

133.14

133.14

133.14

133.14

2210203

购房补贴

6.05

6.05

6.05

6.05

210201

住房公积金

10.43

10.43

10.43

10.43

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.95

6.95

6.95

6.95

2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

6.95

6.95

6.95

6.95

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.70

0.70

0.70

0.70

2082701

财政对失业保险基金的补助

1.74

1.74

1.74

1.74

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.39

17.39

17.39

17.39

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.17

0.17

0.17

0.17

2101103

公务员医疗补助

3.35

3.35

3.35

3.35

 

 

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

 

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

 

市林业局市湿地保护管理中心

150.44

191.67

181.67

10

41.23

27.4%

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.60

17.39

17.39

-1.21

-6.5%

 2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.10

6.95

6.95

4.85

230%

2080599

其他行政事业单位离退休支出

4.8

4.8

4.8

100%

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.42

1.74

1.74

1.32

314%

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.35

0.17

0.17

-0.18

-51%

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.24

0.70

0.70

0.46

191%

           2101103

公务员医疗补助

3.57

3.35

3.35

-0.22

-38%

          2101201

 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

6.33

6.95

6.95

0.62

9.8%

          2130204

林业事业机构

114.65

143.14

133.14

10

28.49

24.84%

          2210201

住房公积金

10.43

10.43

10.43

100%

          2210203

 购房补贴

4.18

6.05

6.05

1.87

44.73%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

181.67

175.71

5.96

301

一、工资福利支出

169.73

169.73

30101

基本工资

48.99

48.99

30102

津贴补贴

19.33

19.33

30103

奖金

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

28.65

28.65

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

17.39

17.39

30109

职业年金缴费

6.95

6.95

30110

职工基本医疗保险缴费

6.95

6.95

30111

公务员医疗补助缴费

2.17

2.17

30112

其他社会保障缴费

19.1

19.1

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

26.25

26.25

302

二、商品和服务支出

5.96

5.96

30201

办公费

3

3

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

0.5

0.5

30212

因公出国(境)费用

30213

维修(护)费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

0.3

0.3

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

0.96

0.96

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

1

1

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

0.2

0.2

303

三、对个人和家庭的补助

5.98

5.98

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

1.18

1.18

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

4.8

4.8

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

五、一般公共预算三公经费支出表

一般公共预算三公经费支出表

                                                                   单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.9

 0.9

0.87

0

0

0.87

1.3

1

1

0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

191.67

一、本年支出

 191.67

191.67 

(一)一般公共预算财政拨款

(一)一般公共服务支出

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)外交支出

(三)事业收入

(三)国防支出

(四)事业单位经营收入

(四)公共安全支出

(五)其他收入

(五)教育支出

(六)科学技术支出

(七)文化体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

31.75 

31.75 

(九)医疗卫生与计划生育支出

10.31 

10.31 

(十)节能环保支出

(十一)城乡社区支出

(十二)农林水支出

133.14 

133.14 

(十三)交通运输支出

(十四)资源勘探信息等支出

(十五)商业服务业等支出

(十六)金融支出

(十七)国土海洋气象等支出

(十八)住房保障支出

16.48 

16.48 

(十九)粮油物资储备支出

(二十)其他支出

二、上年结转结余

其中:一般公共预算财政拨款

二、年末结转结余

政府性基金预算财政拨款

其中:一般公共预算财政拨款

        非本级财政拨款结转结余

三、用事业基金弥补收支差额

政府性基金预算财政拨款

收入总计

191.67

支出总计191.67

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

 

 

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                 单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

 

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

市湿地保护管理中心

191.67

191.67

191.67

2080599

其他行政事业单位离退休支出

4.8

4.8

4.8

2130204

林业事业机构

133.14

133.14

133.14

    2210203

购房补贴

6.05

6.05

6.05

    2210201

住房公积金

0.43

10.43

10.43

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.95

6.95

6.95

    2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

6.95

6.95

6.95

    2082703

财政对生育保险基金的补助

0.69

0.69

0.69

    2082701

财政对失业保险基金的补助

1.74

1.74

1.74

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.39

17.39

17.39

    2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.17

0.17

0.17

   2101103

公务员医疗补助

3.35

3.35

3.35

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                  单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

上年结转

202006

市林业局市湿地保护管理中心

191.67

181.67

10

208

社会保障和就业支出

31.75

31.75

20805

行政事业单位离退休

29.14

129.14

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.39

17.39

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.95

6.95

2080599

其他行政事业单位离退休支出

4.8

4.8

20827

财政对其他社会保险基金的补助

2.61

2.61

2082701

财政对失业保险基金的补助

1.74

1.74

2082702

 财政对工伤保险基金的补助

0.17

0.17

          2082703

财政对生育保险基金的补助

0.70

0.70

210

医疗卫生与计划生育支出

10.31

10.31

        21011

行政事业单位医疗

3.35

3.35

          2101103

公务员医疗补助

3.35

3.35

        21012

财政对基本医疗保险基金的补助

6.95

6.95

          2101201

 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

6.95

6.95

213

农林水支出

133.14

123.14

10

21302

林业

133.14

123.14

10

          2130204

林业事业机构

133.14

133.14

10

221

住房保障支出

16.48

16.48

22102

住房改革支出

16.48

16.48

          2210201

住房公积金

10.43

10.43

          2210203

购房补贴

6.05

6.05


 

足球现场直播,足球直播360湿地保护管理中心2018年部门预算

——部门预算情况说明

 

一、关于湿地保护管理中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

 足球现场直播,足球直播360湿地保护管理中心2018年财政拨款收支总预算 191.67万元。收入预算包括:一般公共预算拨款 191.67 万元,政府性基金预算拨款0 万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,农林水支133.14万元、医疗卫生与计划生育支出10.31万元、社会保障和就业支出 31.75万元、住房保障支出 16.48万元。

二、关于湿地保护管理中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

市湿地保护管理中心2018年一般公共预算拨款基本支出181.67万元,比2017年执行数据增加41.23 万元,增长27.4 %。其中:

人员经费175.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费5.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

湿地保护管理中心2018年一般公共预算拨款项目支出 10万元,其中:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算10万元,比2017年执行数据增加1 万元,增长11 %。主要用于农林水支(2130299)其他林业支出,用于除其他项目外用其于他林业方面的支出。

三、关于湿地保护管理中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湿地保护中心2018三公经费财政拨款预算数为1.3万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费1 万元,公务接待费 0.3万元。

2018三公经费财政拨款预算比2017年增加0.4万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0 万元,主要原因因公出国;公务用车购置费增加(减少) 0万元,主要原因无;公务用车运行费增加1万元,主要原因春秋两季义务植树,湿地监测、调查,野生动植物的调查,鸟类的调查。公务接待费减少0.6元,主要原因根据中央八项规定和自治区若干规定减少公务接待费。

四、关于湿地保护管理中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

湿地中心2018年政府性基金预算拨款基本支出 0万元,比2017年执行数据增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %。其中:

人员经费 0 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

市湿地保护管理中心2018年政府性基金预算拨款项目支出 0 万元,其中:

按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算 0 万元,比2017年执行数据增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。主要用于没有政府性基金预算拨款情况。

五、关于湿地中心2018年收支预算情况的总体说明

湿地中心2018年收入总预算191.67万元,支出总预算191.67    万元。

收入预算包括:上年结转 0万元,占0%;财政拨款收入191.67万元,占100 %;事业收入 0万元,占 0 %;事业单位经营收入0 万元,占 0 %;其他收入0 万元,占0 %

支出预算包括:基本支出 181.67 万元,占95 %;项目支出 10万元,事业单位经营支出 0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0 %

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,足球现场直播,足球直播360湿地保护管理中心无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2018年,湿地中心政府采购预算0 万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算 0元,政府采购服务预算 0 万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,湿地保护中心占用使用国有资产总体情况为房屋 137.86 平方米,价值 0万元;土地 0平方米,价值万元;办公家具价值2.38 万元;其他资产价值4.47 万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0 万元;土地0 平方米,价值 0 万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0 万元;其他资产价值 0万元。

所属单位房屋 137.86 平方米,价值 0 万元;土地0平方米,价值 0万元;办公家具价值 2.38万元;其他资产价值 4.47万元。

(四)预算绩效情况

2018年湿地保护中心重点项目绩效评价无。

(五)其他需说明的事项

湿地保护管理中心无其它事项说明。

若无相关需说明的事项,需备注

市湿地保护管理中心2018年部门预算——名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

4、支出功能分类;按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类

5、林业事业机构:反用于林业事业单位的基本支出。

6、其他林业支出:反映除其他项目以外其他用于林业方面的支出。

7三公经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

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