索 引 号 | 640400054/2019-00001 | 发文时间 | 2019-01-21 |
发布机构 | 足球现场直播,足球直播360政协办 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 足球现场直播,足球直播360政协办公室2018年部门预算 |
足球现场直播,足球直播360政协办公室2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
足球现场直播,足球直播360政协办公室2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
政治协商、参政议政、民主监督。
二、部门预算单位构成
1、本部门(单位)预算单位构成情况:单位内设办公室、秘书科、行政科、接待科、老干部管理科、提案委员会、人口与环境资源委员会、社会与法制委员会、民族宗教与港澳台侨联委员会、经济委员会、科教文卫休委员会、文史和学习专门委员会,专委会第一综合办、第二综合办、第三综合办。人员编制为37个,其中:行政编制29个,正厅级1人,副厅级7人,处级正职5人,处级副职9人,科级正职7人,后勤服务人员编制7人,政府聘用人员1人。单位实有人数为44人,正厅级2人,副厅级9人,处级正职12人,处级副职7人,科级正职6人,后勤服务人员编制7人,政府聘用人员1人。
足球现场直播,足球直播360政协办公室2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 1249.59 | 一、本年支出 | 1249.59 | 1249.59 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 1249.59 | (一)一般公共服务支出 | 984.73 | 984.73 | |
(八)社会保障和就业支出 | 142.41 | 142.41 | |||
(九)医疗卫生与计划生育支出 | 50.80 | 50.80 | |||
(十八)住房保障支出 | 71.65 | 71.65 | |||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 1249.59 | 支出总计 1249.59 |
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 2016预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | ||||
小计 | 自治区经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | ||||||||||
合计 | 1249.59 | 1249.59 | 1249.59 | 1249.59 | ||||||||
足球现场直播,足球直播360政协办公室本级 | ||||||||||||
2010201 | 行政运行 | 717.40 | 717.40 | 717.40 | 717.40 | |||||||
2010202 | 一般行政管理实务 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |||||||
2010204 | 政协会议 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | |||||||
2010205 | 委员视察 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | |||||||
22100203 | 购房补贴 | 16.52 | 16.52 | 16.52 | 16.52 | |||||||
22100201 | 住房公积金 | 55.13 | 55.13 | 55.13 | 55.13 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金 | 36.75 | 36.75 | 36.75 | 36.75 | |||||||
2082703 | 财政对生育保险基金补助 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | |||||||
2082701 | 财政对失业保险基金补助 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 91.87 | 91.87 | 91.87 | 91.87 | |||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金补助 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 16.74 | 16.74 | 16.74 | 16.74 | |||||||
2101201 | 财政对基本医疗保险基金补助 | 34.05 | 34.05 | 34.05 | 34.05 |
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | 2018年预算数与2017年执行数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
合计 | 1179.36 | 1249.59 | 982.25 | 267.34 | 70.21 | 5.95% | ||
足球现场直播,足球直播360政协办公室本级 | ||||||||
2010201 | 行政运行 | 697.66 | 717.40 | 717.40 | 19.74 | 2.83% | ||
2010202 | 一般行政管理实务 | 115.28 | 120.00 | 120.00 | 4.72 | 4.09% | ||
2010204 | 政协会议 | 84.89 | 102.00 | 102.00 | 17.11 | 20.16% | ||
2010205 | 委员视察 | 40 | 45.00 | 45.00 | 5 | 12.50% | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 33 | -33 | -100.00% | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 21.73 | 0.34 | 0.34 | -21.39 | -98.44% | ||
22100203 | 购房补贴 | 19.10 | 16.52 | 16.52 | -2.58 | -13.51% | ||
22100201 | 住房公积金 | 55.13 | 55.13 | 55.13 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金 | 10.68 | 36.75 | 36.75 | 26.07 | 244.10% | ||
2082703 | 财政对生育保险基金补助 | 1.16 | 3.67 | 3.67 | 2.51 | 216.38% | ||
2082701 | 财政对失业保险基金补助 | 0.14 | 9.18 | 9.18 | 9.04 | 6457.14% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 105.94 | 91.87 | 91.87 | -14.07 | -13.28% | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金补助 | 0.78 | 0.92 | 0.92 | 0.14 | 17.95% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 17.97 | 16.74 | 16.74 | -1.23 | -6.84% | ||
2101201 | 财政对基本医疗保险基金补助 | 31.03 | 34.05 | 34.05 | 3.02 | 9.73% |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 982.25 | 876.09 | 106.16 | |
301 | 一、工资福利支出 | 857.33 | 857.33 | |
30101 | 基本工资 | 252.95 | 252.95 | |
30102 | 津贴补贴 | 221.34 | 221.34 | |
30103 | 奖金 | 19.62 | 19.62 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.88 | 91.88 | |
30109 | 职业年金缴费 | 36.75 | 36.75 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0 | 0 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.48 | 11.48 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 50.53 | 50.53 | |
30113 | 住房公积金 | 55.13 | 55.13 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 117.65 | 117.65 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 106.16 | 106.16 | |
30201 | 办公费 | 15.5 | 15.5 | |
30202 | 印刷费 | 40.29 | 40.29 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | 0.05 | 0.05 | |
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 1 | 1 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 10.5 | 10.5 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | 0 | 0 | |
30216 | 培训费 | 3 | 3 | |
30217 | 公务接待费 | 5 | 5 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 2 | 2 | |
30227 | 委托业务费 | 7 | 7 | |
30228 | 工会经费 | 4.87 | 4.87 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 16.95 | 16.95 | |
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 18.76 | 18.76 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 2.56 | 2.56 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 16.2 | 16.2 | |
310 | 四、资本性支出 | 0 | ||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2017年预算数 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
21.0 | 0 | 21.0 | 0 | 15.0 | 6.0 | 35.26 | 0 | 35.26 | 0 | 24.99 | 10.27 | 21.95 | 0 | 21.95 | 0 | 16.95 | 5.0 |
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | ||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 1249.59 | 一、本年支出 | 1406.7 | 1406.7 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 1249.59 | (一)一般公共服务支出 | 1141.84 | 1141.84 | |
(八)社会保障和就业支出 | 142.41 | 142.41 | |||
(九)医疗卫生与计划生育支出 | 50.80 | 50.80 | |||
(十八)住房保障支出 | 71.65 | 71.65 | |||
二、上年结转结余 | 157.11 | ||||
其中:一般公共预算财政拨款 | 157.11 | 二、年末结转结余 | |||
政府性基金预算财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款 | ||||
三、用事业基金弥补收支差额 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 1406.7 | 支出总计 1406.7 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||
合计 | 1406.7 | 159.11 | 1249.59 | 1249.59 | |||||||||
足球现场直播,足球直播360政协办公室本级 | |||||||||||||
2010201 | 行政运行 | 717.40 | 2.0 | 717.40 | 717.40 | ||||||||
2010202 | 一般行政管理实务 | 134.00 | 14.0 | 120.00 | 120.00 | ||||||||
2010204 | 政协会议 | 233.10 | 131.10 | 102.00 | 102.00 | ||||||||
2010205 | 委员视察 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |||||||||
2010299 | 其他政协事务支出 | 12.0 | 12.0 | ||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | |||||||||
22100203 | 购房补贴 | 16.52 | 16.52 | 16.52 | |||||||||
22100201 | 住房公积金 | 55.13 | 55.13 | 55.13 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金 | 36.75 | 36.75 | 36.75 | |||||||||
2082703 | 财政对生育保险基金补助 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | |||||||||
2082701 | 财政对失业保险基金补助 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 91.87 | 91.87 | 91.87 | |||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金补助 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 16.74 | 16.74 | 16.74 | |||||||||
2101201 | 财政对基本医疗保险基金补助 | 34.05 | 34.05 | 34.05 | |||||||||
2010201 | 行政运行 | 717.40 | 717.40 | 717.40 |
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 1249.59 | 982.25 | 267.34 | ||||
足球现场直播,足球直播360政协办公室本级 | |||||||
2010201 | 行政运行 | 717.42 | 717.42 | ||||
2010202 | 一般行政管理实务 | 120.00 | 120.00 | ||||
2010204 | 政协会议 | 102.00 | 102.00 | ||||
2010205 | 委员视察 | 45.00 | 45.00 | ||||
2010299 | 其他政协事务支出 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.34 | 0.34 | ||||
22100203 | 购房补贴 | 16.52 | 16.52 | ||||
22100201 | 住房公积金 | 55.13 | 55.13 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金 | 36.75 | 36.75 | ||||
2082703 | 财政对生育保险基金补助 | 3.68 | 3.68 | ||||
2082701 | 财政对失业保险基金补助 | 9.19 | 9.19 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 91.87 | 91.87 | ||||
2082702 | 财政对工伤保险基金补助 | 0.92 | 0.92 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 16.74 | 16.74 | ||||
2101201 | 财政对基本医疗保险基金补助 | 34.05 | 34.05 |
足球现场直播,足球直播360政协办公室2018年部门预算——情况说明
一、关于政协办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
政协办公室2018年财政拨款收支总预算1249.59万元。收入预算包括:一般公共预算拨款1249.59万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:一般公共服务支出984.73万元、社会保障和就业支出142.41万元、医疗卫生与计划生育支出50.80万元、住房保障支出71.65万元。
二、关于政协办公室2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
政协办公室2018年一般公共预算拨款基本支出982.25万元,比2017年执行数据增加70.21万元,增长5.95 %。其中:
人员经费876.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费106.16万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
政协办公室2018年一般公共预算拨款项目支出267.34万元,其中:
一般行政管理事务120万元,比2017年执行数据增加4.72万元,增长4.09%,主要用于政协业务各项费用;政协会议102万元,比2017年执行数据增加17.11万元,增长20.16%,主要用于政协会议食宿、杂费等费用;委员视察45万元,比2017年执行数据增加5万元,增长12.5%,主要用于政协委员调研、视察、活动各项费用;其他一般公共服务支出0.34万元,比2017年执行数据减少21.39万元,减少98.44%,主要用于第一书记乡镇补贴。
三、关于政协办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
政协办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数为21.95万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费16.95万元,公务接待费5万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少13.31 万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因无因公出国(境)事项;公务用车购置费增加0万元,主要原因无公务用车购置;公务用车运行费减少8.04万元,主要原因公车改革车辆减少;公务接待费增加5.27万元,主要原因外省市来固调研事项增加。
四、关于政协办公室2018年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
政协办公室2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据增加0万元,增长0 %。其中:
人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
政协办公室2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元,其中:
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)20162018年预算0万元,比2017年执行数据增加0 万元,增长0%。无政府性基金预算拨款项目支出。
五、关于政协办公室2018年收支预算情况的总体说明
政协办公室2018年收入总预算1406.7万元,支出总预算1249.59万元。
收入预算包括:上年结转159.11万元,占11.29%;财政拨款收入1249.59万元,占88.71%;事业收入 0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
支出预算包括:基本支出982.25万元,占78.61%;项目支出267.34万元,占21.39%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出 0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,政协办公室本级1个,行政单位机关运行经费财政拨款预算45.7万元,比2017年预算减少13.89万元,下降23.31%。
中国人民政治协商会议足球现场直播,足球直播360委员会办公室为所属单位名称。
(二)政府采购情况
2018年,政协办公室政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,政协办公室占用使用国有资产总体情况为房屋1093.16平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆2辆,价值63.26万元;办公家具价值60.28万元;其他资产价值57.72万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋093.16平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆2辆,价值63.26万元;办公家具价值60.28万元;其他资产价值57.72万元。
无所属单位。
(四)预算绩效情况
2018年我单位项目支出预算中涉及的专项经费均为专项业务费,全部列入绩效目标管理,按照《宁夏回族自治区本级部门预算支出绩效综合评价指标及计分标准》,对部门预算整体支出情况进行绩效综合评价,在支出进度、预算执行等方面进行全程控制与监督,加大源头管控力度,提高财政资金使用效益。
(五)其他需说明的事项
无其他需说明事项。
政协办公室2018年部门预算——名词解释
一、财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金,包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。
二、其他收入:是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
三、基本支出:是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
四、项目支出:是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。
五、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
六、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
七、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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