索 引 号 | 640400057/2019-00012 | 发文时间 | 2019-02-25 |
发布机构 | 足球现场直播,足球直播360妇联 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 足球现场直播,足球直播360妇联2019年部门预算 |
足球现场直播,足球直播360妇联2019年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
足球现场直播,足球直播360交妇联
2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
足球现场直播,足球直播360妇联是党领导下的各族各界妇女群众组织,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要支柱。妇联的基本职能是,代表和维护妇女权益,促进男女平等。
主要职责是:
(一)围绕党的中心任务,指导全市各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。
(二)调查研究全市妇女儿童的情况、问题,及时向市委、市政府和上级妇联反映,提出建议。
(三)指导全市各级妇女组织的宣传教育工作,教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神,表彰各行各业的先进妇女,全面实施“女性素质工程”、“家庭文明工程”,有计划地开展政治理论、思想道德和“四有”、“四自”教育,开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高妇女的综合素质和竞争能力,促进妇女人才成长。
(四)指导和推动全市各级妇女组织深入开展“双学双比”、“巾帼建功”活动,重点推进“巾帼科技致富工程”、“巾帼社区服务工程”,动员和组织全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步。
(五)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政,参与有关妇女儿童法律、法规、规章制度制定,提出意见和建议,维护妇女儿童的合法权益。
(六)加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事,办好事,积极支出兴办各种类型的妇女儿童服务型实体,发展妇女儿童事业。
(七)加强与各族各界妇女的联系,增进友谊,加强合作,维护社会稳定,服务经济建设。
(八)协调和推动有关部门、社会各界贯彻落实全国、省、市妇女、儿童发展《纲要》、《规划》,认真实施足球现场直播,足球直播360妇女儿童发展规划,促进妇女儿童事业的发展。
(九)承办市委、市政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
1、按单位基本性质划分:行政单位1个;
2、按单位执行会计制度划分:执行行政单位会计制度的单位1个。
3、按预算管理级次划分:地(市)级全额一级预算单位1个。
4、人员编制:市妇联行政编制6名,后勤服务人员编制1名。 实有7人;退休4人。
5、单位基本情况:单位内设办公室、发展和维权工作部及家庭和儿童工作部。
足球现场直播,足球直播360妇联2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 155.82 | 一、本年支出 | 155.82 | 155.82 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | (一)一般公共服务支出 | 123.66 | 123.66 | ||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 16.90 | 16.90 | |||
(九)卫生健康支出 | 6.34 | 6.34 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 8.92 | 8.92 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 155.82 | 支出总计155.82 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数)
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
合计 | 202.79 | 155.82 | 131.82 | 24 | -46.97 | -23.16 | ||
2012901 | 行政运行 | 93.93 | 99.66 | 99.66 | 5.73 | 6.1 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 59.01 | 24 | 24 | -35.01 | -59.33 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 11.44 | 0 | -11.44 | -100 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.17 | 0 | -2.17 | -100 | |||
2080803 | 培训支出 | 14.48 | 0 | -14.48 | -100 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.76 | 12.07 | 12.07 | 1.31 | 12.17 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 0 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.52 | 0 | -0.52 | -100 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 0 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.01 | 1.51 | 1.51 | -0.5 | -24.88 | ||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 4.30 | 0 | -4.30 | -100 | |||
2210201 | 住房公积金 | 0 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 4.17 | 1.68 | 1.68 | -2.49 | -59.71 |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 131.82 | 118.92 | 12.90 | |
301 | 一、工资福利支出 | 116.52 | 116.52 | |
30101 | 基本工资 | 33.28 | 33.28 | |
30102 | 津贴补贴 | 29.91 | 29.91 | |
30103 | 奖金 | 2.49 | 2.49 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.07 | 12.07 | |
30109 | 职业年金缴费 | 4.83 | 4.83 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.51 | 1.51 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.04 | 6.04 | |
30113 | 住房公积金 | 7.24 | 7.24 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 19.15 | 19.15 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 12.90 | 12.90 | |
30201 | 办公费 | 1.6 | 1.6 | |
30202 | 印刷费 | 0.5 | 0.5 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 0.6 | 0.6 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 1 | 1 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 0.8 | 0.8 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 0.64 | 0.64 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 7.76 | 7.76 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 2.4 | 2.4 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.4 | 2.4 | |
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2018年预算数 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0.54 | 0 | 0.54 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数)
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 155.82 | 一、行政支出 | 155.82 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 155.82 | 其中:财政拨款支出 | 155.82 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
教育收费 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 155.82 | 本年支出合计 | 155.82 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 155.82 | 支出总计 | 155.82 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | |||||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 教育收费 | |||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
合计 | 155.82 | 155.82 | 155.82 | |||||||||||||||
2012901 | 行政运行 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | ||||||||||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2080803 | 培训支出 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | ||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | ||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | ||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | ||||||||||||||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | ||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | ||||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 | ||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 155.82 | 155.82 | |||||||||
2012901 | 行政运行 | 99.66 | 99.66 | ||||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 24 | 24 | ||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0 | 0 | ||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0 | 0 | ||||||||
2080803 | 培训支出 | 0 | 0 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.07 | 12.07 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.83 | 4.83 | ||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0 | 0 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.83 | 4.83 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.51 | 1.51 | ||||||||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0 | 0 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 7.24 | 7.24 | ||||||||
2210203 | 购房补贴 | 1.68 | 1.68 |
足球现场直播,足球直播360妇联2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于足球现场直播,足球直播360妇联2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
足球现场直播,足球直播360妇联2019年财政拨款收入预算 155.82万元,其中:本年收入155.82万元,包括一般公共预算拨款155.82万元,政府性基金预算拨款 0万元。财政拨款支出预算155.82万元,包括:一般公共服务支出123.66万元、社会保障和就业支出16.90万元、卫生健康支出6.34万元、住房保障支出8.92万元。
二、关于足球现场直播,足球直播360妇联2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
足球现场直播,足球直播360妇联2019年一般公共预算财政拨款基本支出131.82万元,其中:本年收入安排支出131.82万元。比2018年执行数(决算数)增加15.78万元,增长13.6%。
人员经费118.92万元,主要包括:基本工资33.28万元、津贴补贴29.91万元、奖金2.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.07万元、其他工资福利支出19.15万元、职业年金缴费4.83万元、公务员医疗补助缴费1.51万元、其他社会保障缴费6.04万元、住房公积金7.24万元、其他对个人和家庭补助支出2.4万元。
公用经费12.9万元,主要包括:办公费1.6万元、印刷费0.5万元、、邮电费0.6万元、差旅费1万元、公务招待费0.8万元、工会经费0.64万元、其他交通费用7.76万元。
(二)项目支出情况说明
足球现场直播,足球直播360妇联2019年一般公共预算财政拨款项目支出24万元,其中:本年收入安排支出24万元。一般行政管理事务2019年预算24万元,比2018年执行数决算数减少35.01万元,下降59.33%。主要用于“妇女之家”、维权工作创建经费3万元;“三八”、“六一”活动及会议经费10万元;“移风易俗”、“最美家庭”及乡村振兴行动创建活动经费5万元;妇儿工委工作经费5万元;巾帼金融脱贫督导工作经费1万元。
三、关于足球现场直播,足球直播360妇联2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
足球现场直播,足球直播360妇联2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.8万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.8万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加0.26万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是2019年我单位无因公出国(境)费;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是2019年我单位无公务用车;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因我单位无公务用车;公务接待费增加0.26万元,主要原因2019年我单位工作量有所增加。
四、关于足球现场直播,足球直播360妇联2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:我单位2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于足球现场直播,足球直播360妇联2019年收支预算情况的总体说明
足球现场直播,足球直播360妇联2019年收入总预算155.82万元,其中:本年收入155.82万元;支出总预算155.82万元,其中:本年支出155.82万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入155.82万元,占100 %;事业预算收入0万元,占0 %;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出155.82万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,足球现场直播,足球直播360妇联1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算12.9万元,比2018年预算减少0万元,下降0%,主要原因为,根据中央八项规定,现在减少“三公”经费的预算。
(二)政府采购情况
2019年,足球现场直播,足球直播360妇联政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,足球现场直播,足球直播360妇联占用使用国有资产总体情况为:房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值6.27万元;其他资产价值21.32万元。
国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值4.89万元;其他资产价值5.64万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值4.89万元;其他资产价值5.64万元。
(四)预算绩效情况
2019年市妇联重点项目绩效评价按照固财(预)发〔2017〕380号文件要求,结合本单位工作实际编制预算资金绩效目标,填报《市本级财政项目支出预算绩效目标申报表》,市财政根据项目预算绩效目标审核后批复部门预算项目5个共计24万元,市发改委达到预期效果和服务对象满意,提高预算资金使用效益和效率。
市妇联2019年部门预算——名词解释
1.一般公共预算:一般公共预算是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算:政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和民生公共服务等方面的收支预算。
3.部门预算:部门预算是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐级上报,经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。
4.财政支出绩效评价:财政支出绩效评价是指运用一定的考核办法、量化指标及评价标准,对部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度,以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。其目的是通过对部门绩效目标的综合考评,合理配置资源,优化支出结构,规范预算资金分配,提高预算资金使用效益和效率。
5.“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。
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主办:足球现场直播,足球直播360人民政府????承办:足球现场直播,足球直播360人民政府办公室 运行管理:足球现场直播,足球直播360电子政务中心
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