索 引 号 | 640400020/2019-00038 | 发文时间 | 2019-02-25 |
发布机构 | 足球现场直播,足球直播360卫生健康委员会 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 足球现场直播,足球直播360中心血站2019年部门预算公开 |
足球现场直播,足球直播360中心血站2019年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
足球现场直播,足球直播360中心血站2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
血站是不以营利为目的的公益性事业单位,担负着全市辖四县一区30家医疗保健机构临床输血需求, 我站配备6辆采供血车为全市无偿献血工作服务,单位内设:献血服务科、成份制备科、供血服务科、质量管理科、综合办公室、财务科6个科室。在职在编工作人员15名,政府安置退役军人1名,聘用专业技术人员16名,聘用后勤人员2名。近年来因用血量及输血需求不断增加,我们通过加大人力、物力及采取多种措施在保证血液质量的前提下,保证了全市临床用血需要,开展了多种成份的血液品种制备工作,满足临床用血各种需求。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,足球现场直播,足球直播360中心血站部门预算所属足球现场直播,足球直播360卫生和计划生育管理局下属二组事业单位预算。
足球现场直播,足球直播360中心血站2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 201.64 | 一、本年支出 | 201.64 | 201.64 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 201.64 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 37.61 | 37.61 | |||
(九)卫生健康支出 | 144.46 | 144.46 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 19.57 | 19.57 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 201.64 | 支出总计 | 201.64 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数)
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
合 计 | 210.66 | 201.64 | 201.64 | -9.02 | -4% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.88 | 24.29 | 24.29 | 1.41 | 6% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.76 | 9.72 | 9.72 | 0.96 | 11% | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.28 | 3.60 | 3.60 | 2.32 | 181% | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.69 | -1.69 | -100% | |||
2100406 | 采供血机构 | 163.24 | 130.78 | 130.78 | -32.46 | -20% | |
2101102 | 事业单位医疗 | 9.16 | 9.72 | 9.72 | 0.56 | 6% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.65 | 3.96 | 3.96 | 0.31 | 8% | |
2210201 | 住房公积金 | 14.57 | 14.57 | 14.57 | 100% | ||
2210203 | 购房补贴 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 201.64 | 200.29 | 1.35 | |
301 | 一、工资福利支出 | 196.69 | 196.69 | |
30101 | 基本工资 | 43.35 | 43.35 | |
30102 | 津贴补贴 | 23.33 | 23.33 | |
30103 | 奖金 | |||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 23.21 | 23.21 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.29 | 24.29 | |
30109 | 职业年金缴费 | 9.72 | 9.72 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.72 | 9.72 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.96 | 3.96 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.43 | 2.43 | |
30113 | 住房公积金 | 14.57 | 14.57 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 42.11 | 42.11 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 1.35 | 1.35 | |
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 1.35 | 1.35 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 3.60 | 3.60 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.60 | 3.60 | |
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2018年预算数 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数)
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 201.64 | 一、行政支出 | |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 201.64 | 其中:财政拨款支出 | |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 190.00 | 二、事业支出 | 391.64 |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 201.64 | |
教育收费 | 非同级财政拨款支出 | 190.00 | |
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 391.64 | 本年支出合计 | 391.64 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 391.64 | 支出总计 | 391.64 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | |||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 教育收费 | ||||||||||||||
本年收入合计 391.64 | 201.64 | 201.64 | 190.00 | ||||||||||||
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.29 | 24.29 | 20.00 | ||||||||||||
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.72 | 9.72 | 6.50 | ||||||||||||
2080599其他行政事业单位离退休支出 | 3.60 | 3.60 | |||||||||||||
2100406采供血机构 | 130.78 | 130.78 | 141.50 | ||||||||||||
2101102事业单位医疗 | 9.72 | 9.72 | 10.00 | ||||||||||||
2101103公务员医疗补助 | 3.95 | 3.95 | 2.00 | ||||||||||||
2210201住房公积金 | 14.58 | 14.58 | 10.00 | ||||||||||||
2210203购房补贴 | 5.00 | 5.00 |
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
本年支出合计 391.64 | 391.64 | |||||||
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.29 | |||||||
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.22 | |||||||
2080599其他行政事业单位离退休支出 | 3.60 | |||||||
2100406采供血机构 | 272.28 | |||||||
2101102事业单位医疗 | 19.72 | |||||||
2101103公务员医疗补助 | 5.95 | |||||||
2210201住房公积金 | 24.58 | |||||||
2210203购房补贴 | 5.00 |
足球现场直播,足球直播360中心血站2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于足球现场直播,足球直播360中心血站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收入预算201.64万元,其中:本年收入201.64万元,包括一般公共预算拨款201.64万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算201.64万元,包括:社会保障和就业支出37.61万元、卫生健康支出144.46万元、住房保障支出19.57万元。
二、关于足球现场直播,足球直播360中心血站2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出201.64万元,其中:本年收入安排支出201.64万元,上年结转资金安排支出 0万元。比2018年执行数(决算数)减少9.02万元,下降4 %。
人员经费200.29万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费1.35万元,主要包括:工会经费1.35万元。
(二)项目支出情况说明
2019年一般公共预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出 万元。比2018年执行数(决算数)减少44.52万元,下降100%。主要原因为减少基础设施建设资金。
三、关于足球现场直播,足球直播360中心血站2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年无增减变动。
四、关于足球现场直播,足球直播360中心血站2019年政府性基金预算拨款情况说明
足球现场直播,足球直播360中心血站2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于足球现场直播,足球直播360中心血站2019年收支预算情况的总体说明
2019年收入总预算391.64万元,其中:本年收入391.64万元,上年结转结余 0万元;支出总预算391.64万元,其中:本年支出391.64万元,年末结转结余 0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入201.64万元,占51 %;事业预算收入190万元,占49 %;上级补助预算收入0 万元,占0 %;附属单位上缴预算收入0万元,占0 %;经营预算收入0万元,占0 %;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0 %;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0 %。
本年支出包括:行政支出 0万元,占0%;事业支出 万391.64元,占100 %;经营支出 0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0 %;投资支出0万元,占0 %;债务还本支出0万元,占0 %;其他支出 0 万元,占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,本级为所属卫生健康委下属二级事业单位无机关运行经费。
(二)政府采购情况
2019年,政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0 万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,足球现场直播,足球直播360中心血站占用使用国有资产总体情况为房屋1709.04平方米,价值409.12万元;土地11333平方米,价值45.94万元;车辆 6辆,价值195.73万元;办公家具价值18.04万元;其他资产价值482.70万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地 0平方米,价值0 万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
所属单位房屋1709.04平方米,价值409.12万元;土地11333平方米,价值45.94万元;车辆 6辆,价值195.73万元;办公家具价值18.04万元;其他资产价值482.70万元。
(四)预算绩效情况
2019年足球现场直播,足球直播360中心血站无重点项目绩效评价。
(五)其他需说明的事项
无
2019年部门预算——名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
四、支出功能分类;按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类
五、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。
六、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。
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