索 引 号 | 640400080/2022-00005 | 发文时间 | 2022-01-18 |
发布机构 | 中共足球现场直播,足球直播360委纪委监委机关 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 中国共产党足球现场直播,足球直播360纪律检查委员会2022年部门预算 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
足球现场直播,足球直播360纪委2022年部门预算——单位概况
一、主要职能
中国共产党足球现场直播,足球直播360纪律检查委员会和足球现场直播,足球直播360监察委员会合署办公,负责贯彻落实中央、区、市纪委和市委关于加强党风廉政建设的决定,实施党章规定范围内的监督,维护党的章程和党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,重点检查监督党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题;负责反腐败的组织协调工作,协助市委抓好党风廉政建设。负责检查处理市委和市政府各部门、各乡镇党的组织、市委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件,决定或纠正对这些案件中党员的处分;受理党员的控告和申诉;必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。监察机关的主要职能是,对所有行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,并根据责任人所犯错误的情节轻重,作出监察决定或提出监察建议;受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告;保护监察对象的合法权益。组织和指导全市纪检监察系统干部培训和组织建设工作。以及承办市委、市政府和上级纪检监察机关交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
因机构设置及人员编制涉密,暂不予公开。
中共足球现场直播,足球直播360纪委2022年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
???单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 2155.62 | 一、本年支出 | 2155.62 | 2155.62 | 0.00 |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 2155.62 | (一)一般公共服务支出 | 1615.77 | 1615.77 | 0.00 |
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | (二)外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| (八)社会保障和就业支出 | 212.21 | 212.21 | 0.00 |
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| (九)卫生健康支出 | 133.91 | 133.91 | 0.00 |
|
| (十八)住房保障支出 | 193.73 | 193.73 | 0.00 |
二、上年结转结余 | 0.00 | 二、年末结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 0.00 | (一)一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | (二)政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入总计 | 2155.62 | 支出总计2155.62 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
???单位:万元
功能分类科目 | 2021年执行数(决算数) | 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
合计 | 2094.94 | 2155.62 | 2100.62 | 55.00 | 60.68 | -103.86% | ||
2011101 | 行政运行 | 1407.95 | 1558.61 | 1558.61 | 0.00 | 150.66 | 10.70% | |
2011102 | 一般行政管理事务 | 156.33 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | -101.33 | -64.82% | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6.17 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | -4.01 | -64.99% | |
2049999 | 其他公共安全支出 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -37.5 | -100.00% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.78 | 141.47 | 141.47 | 0.00 | 12.69 | 9.85% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85.23 | 70.74 | 70.74 | 0.00 | -14.49 | -17.00% | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 23.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23.69 | -100.00% | |
2101101 | 行政单位医疗 | 70.78 | 77.81 | 77.81 | 0.00 | 7.03 | 9.93% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 23.33 | 56.10 | 56.10 | 0.00 | 32.77 | 140.46% | |
2210201 | 住房公积金 | 103.31 | 105.73 | 105.73 | 0.00 | 2.42 | 2.34% | |
2210203 | 购房补贴 | 51.87 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 36.13 | 69.65% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
???单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 2100.62 | 1863.34 | 237.28 | |
301 | 一、工资福利支出 | 1863.34 | 1863.34 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 475.49 | 475.49 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 604.74 | 604.74 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 323.42 | 323.42 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 141.47 | 141.47 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 70.74 | 70.74 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 77.81 | 77.81 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 56.11 | 56.11 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.54 | 6.54 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 105.73 | 105.73 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
302 | 二、商品和服务支出 | 237.28 | 0.00 | 237.28 |
30201 | 办公费 | 90.30 | 0.00 | 90.30 |
30202 | 印刷费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30216 | 培训费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 9.40 | 0.00 | 9.40 |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30239 | 其他交通费用 | 96.48 | 0.00 | 96.48 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 四、资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
???单位:万元
2021年预算数 | 2021年执行数(决算数) | 2022年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.32 | 0.00 | 32.15 | 19.57 | 12.58 | 0.17 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
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五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2021年执行数(决算数) | 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
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六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 2155.62 | 一、行政支出 | 2155.62 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 | 其中:财政拨款支出 | 0.00 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 非同级财政拨款支出 | 0.00 |
二、事业预算收入 | 0.00 | 二、事业支出 | 0.00 |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 0.00 | 其中:财政拨款支出 | 0.00 |
教育收费 | 0.00 | 非同级财政拨款支出 | 0.00 |
三、上级补助预算收入 | 0.00 | 三、经营支出 | 0.00 |
四、附属单位上缴预算收入 | 0.00 | 四、上缴上级支出 | 0.00 |
五、经营预算收入 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |
六、债务预算收入 | 0.00 | 六、投资支出 | 0.00 |
七、非同级财政拨款预算收入 | 0.00 | 七、债务还本支出 | 0.00 |
八、投资预算收益 | 0.00 | 八、其他支出 | 0.00 |
九、其他预算收入 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 2155.62 | 本年支出合计 | 2155.62 |
十、上年结转 | 0.00 | 九、年末结转结余 | 0.00 |
(1)财政拨款结转 | 0.00 | (1)财政拨款结转 | 0.00 |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 |
(2)非财政拨款结转 | 0.00 | (2)财政拨款结余 | 0.00 |
其中:本级横向财政拨款 | 0.00 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 |
非本级财政拨款 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 |
十一、上年结余 | 0.00 | (3)非财政拨款结转 | 0.00 |
(1)财政拨款结余 | 0.00 | 其中:本级横向财政拨款 | 0.00 |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 | 非本级财政拨款 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | (4)非财政拨款结余 | 0.00 |
(2)非财政拨款结余 | 0.00 | 其中:本级横向财政拨款 | 0.00 |
其中:本级横向财政拨款 | 0.00 | 非本级财政拨款 | 0.00 |
非本级财政拨款 | 0.00 | (5)专用结余 | 0.00 |
(3)专用结余 | 0.00 | (6)经营结余 | 0.00 |
(4)经营结余 | 0.00 | ||
收入总计 | 2155.62 | 支出总计 | 2155.62 |
七、部门收入总表
部门收入总表
??????单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | |||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | |||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 教育收费 | |||||||||||||||
2155.62 | 2155.62 | 2155.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011101行政运行 | 1558.61 | 1558.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011102一般行政管理事务 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2019999其他一般公共服务支出 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.47 | 141.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.74 | 70.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101行政单位医疗 | 77.81 | 77.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103公务员医疗补助 | 56.10 | 56.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201住房公积金 | 105.73 | 105.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210203购房补贴 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、部门支出总表
部门支出总表
????单位:万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 | |
2155.62 | 2155.62 | ||||||||
2011101行政运行 | 1558.61 | ||||||||
2011102一般行政管理事务 | 55.00 | ||||||||
2019999其他一般公共服务支出 | 2.16 | ||||||||
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.47 | ||||||||
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.74 | ||||||||
2101101行政单位医疗 | 77.81 | ||||||||
2101103公务员医疗补助 | 56.10 | ||||||||
2210201住房公积金 | 105.73 | ||||||||
2210203购房补贴 | 88.00 |
中共足球现场直播,足球直播360纪委2022年部门预算——部门预算情况说明
一、关于市纪委2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
市纪委2022年财政拨款收入预算2155.62万元,其中:本年收入2155.62万元,包括一般公共预算拨款2155.62万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2155.62万元,包括:一般公共服务支出 1615.77万元、社会保障和就业支出212.21万元、卫生健康支出133.91万元,住房保障支出193.73万元。
二、关于市纪委2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
市纪委2022年一般公共预算财政拨款基本支出2100.62万元,其中:本年收入安排支出2100.62万元,上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数增加199.55万元,增长10.50%。
人员经费1863.34万元,主要包括:基本工资 475.49万元、津贴补贴604.74万元、奖金 323.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费141.47万元、职业年金缴费70.74万元、职工基本医疗保险缴费 77.81万元、公务员医疗补助缴费56.11万元、其他社会保障缴费6.54万元、住房公积金105.73万元、其他工资福利支出1.29万元;
公用经费237.28万元,主要包括:办公费90.30万元、印刷费8.00万元、邮电费4.00万元、差旅费24.00万元、会议费2.00万元、培训费2.00万元、公务接待费0.50万元、工会经费9.40万元、其他交通费用96.48万元、其他商品和服务支出0.60万元。
(二)项目支出情况说明
市纪委2022年一般公共预算财政拨款项目支出55.00万元,其中:本年收入安排支出55.00万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:一般公共服务(201)纪检监察事务(20111)一般行政管理事务(2011102)2022年预算55万元,比2020年执行数减少 138.87万元,下降71.63%。主要用于纪检监察工作经费及巡察专项工作经费。
三、关于市纪委2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
市纪委2022年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.5万元。
2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加0.5万元,其中:因公出国(境)费增加0万元;公务用车购置费增加0万元0;公务用车运行费增加0万元0;公务接待费增加0.5万元,主要原因公务接待增加。
四、关于市纪委2022年政府性基金预算拨款情况说明
市纪委2022年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于市纪委2022年收支预算情况的总体说明
市纪委2022年收入总预算2155.62万元,其中:本年收入2155.62万元,上年结转结余0万元;支出总预算2155.62万元,其中:本年支出2155.62万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入2155.62万元,占100%;事业预算收入0万元0;上级补助预算收入0万元0;附属单位上缴预算收入0万元;经营预算收入0万元;债务预算收入0万元0;非同级财政拨款预算收入0万元0;投资预算收益0万元0;其他预算收入0万元0。
本年支出包括:行政支出2155.62万元;事业支出0万元;经营支出0万元;上缴上级支出0万元;对附属单位补助支出0万元;投资支出0万元;债务还本支出0万元;其他支出0万元。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年,市纪委本级及巡察办等2个行政单位和案件信息管理中心等1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算237.28万元,比2021年预算增加50.76万元,增长21.39%。主要原因是:人员增加随之办公经费增加。
(二)政府采购情况
2022年,市纪委政府采购预算16.5万元,其中:政府采购货物预算16.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日,市纪委占用使用国有资产总体情况为车辆10辆,价值215.74万元;办公家具价值58.47万元;其他资产价值298.72万元。
(四)预算绩效情况
2022足球现场直播,足球直播360纪委无市级重点项目。项目经费主要为纪检监察工作经费及巡察工作经费,项目绩效侧重于政治效益和社会效益。
(五)其他需说明的事项
无
???市纪委2022年部门预算——名词解释
一、中共足球现场直播,足球直播360纪委,是“中国共产党足球现场直播,足球直播360纪律检查委员会”的简称。
二、中国共产党足球现场直播,足球直播360纪律检查委员会和足球现场直播,足球直播360监察委员会,两单位合署办公,两单位启用一个名称“中国共产党足球现场直播,足球直播360纪律检查委员会”,一个法人代表,单位公章使用中国共产党足球现场直播,足球直播360纪律检查委员会的公章,在具体业务中使用各自的公章。
附件2
市纪委2022年市本级部门项目支出预算 绩效目标(部门公开模板)
根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(宁党发〔2019〕9号)和《足球现场直播,足球直播360委 市人民政府关于印发足球现场直播,足球直播360全面实施预算绩效管理实施方案》(固党发〔2020〕14号)有关要求,现将2022年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。
附件:2022年市本级部门项目支出预算绩效目标表
足球现场直播,足球直播360纪委监委
2022年1月18日
部门项目支出预算绩效批复表 | |||||
项目名称 | 纪检工作经费 | ||||
主管部门 | 足球现场直播,足球直播360纪委监委 | 实施单位 | 足球现场直播,足球直播360纪委监委 | ||
项目属性 | 0101-一年期项目 | 项目期 | 1年 | ||
项目总额 | 200000.00 | 其中:年度资金总额 | 200000.00 | ||
其中:本级资金 | 资金总额 | 200000.00 | 其中:转移市县(区)资金(元) | 资金总额 | |
其中:财政拨款 | 200000.00 | 其中:上级资金 | |||
其他资金 | |||||
财政拨款结余结转 | 市级配套资金 | ||||
其他资金结余结转 | |||||
年度总体绩效目标 | 保障纪委工作开展 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
1-产出指标 | 11-数量指标 | 完成纪检监察日常经费保障 | 按计划按时完成 | ||
1-产出指标 | 12-质量指标 | 完成各项纪检日经费支付 | 按计划按时完成 | ||
1-产出指标 | 13-时效指标 | 案件办结完成率 | 100% | ||
1-产出指标 | 14-成本指标 | 严控纪检经费支出 | 20万 | ||
2-效益指标 | 22-社会效益 | 推动纪检监察工作高质量发展 | 大于等于90%以上。 | ||
2-效益指标 | 24-可持续影响 | 廉政警示教育作用 | 长期 | ||
3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 案件受理查办,群众满意度高 | 95% |
部门项目支出预算绩效批复表 | |||||
项目名称 | 巡察办工作经费 | ||||
主管部门 | 足球现场直播,足球直播360纪委监委 | 实施单位 | 足球现场直播,足球直播360纪委监委 | ||
项目属性 | 0101-一年期项目 | 项目期 | 1年 | ||
项目总额 | 150000.00 | 其中:年度资金总额 | 150000.00 | ||
其中:本级资金 | 资金总额 | 150000.00 | 其中:转移市县(区)资金(元) | 资金总额 | |
其中:财政拨款 | 150000.00 | 其中:上级资金 | |||
其他资金 | |||||
财政拨款结余结转 | 市级配套资金 | ||||
其他资金结余结转 | |||||
年度总体绩效目标 | 保障巡察办工作开展 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
1-产出指标 | 11-数量指标 | 完成巡视任务 | 按计划按时完成 | ||
1-产出指标 | 12-质量指标 | 巡察反馈意见和整改进展情况 | 按计划按时完成 | ||
1-产出指标 | 13-时效指标 | 按计划时间完成每轮巡察任务 | 按计划按时完成 | ||
1-产出指标 | 14-成本指标 | 严控巡察经费支出 | 15万 | ||
2-效益指标 | 22-社会效益 | 推动巡察工作高质量发展 | 大于等于90%以上。 | ||
2-效益指标 | 24-可持续影响 | 廉政警示教育作用 | 长期 | ||
3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 案件受理查办,群众满意度高 | 95% |
部门项目支出预算绩效批复表 | |||||
项目名称 | 巡察经费 | ||||
主管部门 | 足球现场直播,足球直播360纪委监委 | 实施单位 | 足球现场直播,足球直播360纪委监委 | ||
项目属性 | 0101-一年期项目 | 项目期 | 1年 | ||
项目总额 | 200000.00 | 其中:年度资金总额 | 200000.00 | ||
其中:本级资金 | 资金总额 | 200000.00 | 其中:转移市县(区)资金(元) | 资金总额 | |
其中:财政拨款 | 200000.00 | 其中:上级资金 | |||
其他资金 | |||||
财政拨款结余结转 | 市级配套资金 | ||||
其他资金结余结转 | |||||
年度总体绩效目标 | 保障巡察工作开展 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
1-产出指标 | 11-数量指标 | 完成巡视任务 | 按计划按时完成 | ||
1-产出指标 | 12-质量指标 | 巡察反馈意见和整改进展情况 | 按计划按时完成 | ||
1-产出指标 | 13-时效指标 | 按计划时间完成每轮巡察任务 | 按计划按时完成 | ||
1-产出指标 | 14-成本指标 | 严控巡察经费支出 | 15万 | ||
2-效益指标 | 22-社会效益 | 推动巡察工作高质量发展 | 大于等于90%以上。 | ||
2-效益指标 | 24-可持续影响 | 廉政警示教育作用 | 长期 | ||
3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 案件受理查办,群众满意度高 | 95% |
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