索 引 号 | 640400026/2018-87421 | 发文时间 | 2018-09-20 |
发布机构 | 足球现场直播,足球直播360旅游发展委 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 2017年度足球现场直播,足球直播360旅游发展委员会部门决算 |
附件2
2017年度
足球现场直播,足球直播360旅游发展委员会部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
1、贯彻实施旅游业发展的方针、政策和规划。拟定全市旅游业管理的地方性法规并监督实施。2、制定全市旅游业发展总体规划,并组织实施。研究小年拟定旅游市场开发战略,组织全市旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动,组织、指导重要旅游产品的开发。3、培育和完善市内旅游市场,研究拟定发展市内应诉 措施,并指导实施;指导各县(区)的旅游工作。4、组织全市旅游资源的普查工作,指导重点旅游区域的规划开发建设,组织、指导全市旅游统计工作。5、组织实施全市各旅游景区景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车辆和特种旅游项目的设施标准和服务标准;审批全市经营国内、国际旅游业务的旅行社;组织和指导全市旅游设施定点工作。6、监督检查全市旅游市场秩序和服务质量,受理旅游者投诉,维护旅游者合法权益。7、指导全市旅游教育、培训工作,指导实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度。8、承办足球现场直播,足球直播360人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
固原市旅游发展委员会为足球现场直播,足球直播360人民政府组成部门,正处级行政单位。内设4个正科级科室(办公室、行业管理科、规划建设科、宣传联络科)和1个正科级事业单位(足球现场直播,足球直播360旅游质量监督管理所)。核定全额预算行政编制10名,事业编制3名。现实有人数13名,其中正式职工13名。
从决算单位构成看,足球现场直播,足球直播360旅游发展委员会部门决算包括足球现场直播,足球直播360旅游发展委员会本级决算。
第二部分 2017年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||||
公开01表 | ||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||
一、财政拨款收入 | 1 | 39,417,304.31 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 210,340.00 | |||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | |||||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | |||||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | |||||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | |||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | |||||
六、其他收入 | 7 | 2,111,193.66 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 529,556.96 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 177,868.25 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 19,658,965.96 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 10,612,620.03 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | ||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 36,390.00 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | ||||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | ||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | ||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 41,528,497.97 | 本年支出合计 | 51 | 31,225,741.20 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | |||||
年初结转和结余 | 26 | 33,375,706.24 | 年末结转和结余 | 53 | 43,678,463.01 | |||
总计 | 27 | 74,904,204.21 | 总计 | 54 | 74,904,204.21 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 41,528,497.97 | 39,417,304.31 | 2,111,193.66 | |||||||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 16,840.00 | 16,840.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 483,809.90 | 483,809.90 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36,655.80 | 36,655.80 | |||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1,345.20 | 1,345.20 | |||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3,098.23 | 3,098.23 | |||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 4,647.83 | 4,647.83 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 53,930.73 | 53,930.73 | |||||||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 123,937.52 | 123,937.52 | |||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||||||
2160501 | 行政运行 | 3,015,317.30 | 2,712,949.10 | 302,368.20 | ||||||
2160502 | 一般行政管理事务 | 7,078,825.46 | 5,270,000.00 | 1,808,825.46 | ||||||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 20,173,700.00 | 20,173,700.00 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 36,390.00 | 36,390.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 31,225,741.20 | 3,511,948.00 | 27,713,793.20 | ||||||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 193,500.00 | 193,500.00 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 16,840.00 | 16,840.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 483,809.90 | 483,809.90 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36,655.80 | 36,655.80 | ||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1,345.20 | 1,345.20 | ||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3,098.23 | 3,098.23 | ||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 4,647.83 | 4,647.83 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 53,930.73 | 53,930.73 | ||||||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 123,937.52 | 123,937.52 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7,383,665.96 | 7,383,665.96 | ||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 12,275,300.00 | 12,275,300.00 | ||||||
2160501 | 行政运行 | 2,768,132.79 | 2,768,132.79 | ||||||
2160502 | 一般行政管理事务 | 6,832,487.24 | 6,832,487.24 | ||||||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 1,012,000.00 | 1,012,000.00 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 36,390.00 | 36,390.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 39,417,304.31 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||||||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | |||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 529,556.96 | 529,556.96 | |||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 177,868.25 | 177,868.25 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 19,658,965.96 | 19,658,965.96 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 10,557,436.34 | 10,557,436.34 | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 36,390.00 | 36,390.00 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | |||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||||||||||
本年收入合计 | 24 | 39,417,304.31 | 本年支出合计 | 52 | 31,170,557.51 | 31,170,557.51 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 33,375,706.24 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 41,622,453.04 | 41,622,453.04 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 33,375,706.24 | 54 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | |||||||||||
合计 | 28 | 72,793,010.55 | 合计 | 56 | 72,793,010.55 | 72,793,010.55 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 31,170,557.51 | 3,456,764.31 | 27,713,793.20 | |||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 193,500.00 | 193,500.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 16,840.00 | 16,840.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 483,809.90 | 483,809.90 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36,655.80 | 36,655.80 | |||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1,345.20 | 1,345.20 | |||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3,098.23 | 3,098.23 | |||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 4,647.83 | 4,647.83 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 53,930.73 | 53,930.73 | |||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 123,937.52 | 123,937.52 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7,383,665.96 | 7,383,665.96 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 12,275,300.00 | 12,275,300.00 | |||
2160501 | 行政运行 | 2,712,949.10 | 2,712,949.10 | |||
2160502 | 一般行政管理事务 | 6,832,487.24 | 6,832,487.24 | |||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 1,012,000.00 | 1,012,000.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 36,390.00 | 36,390.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 2,932,045.21 | 302 | 商品和服务支出 | 346,201.10 | 310 | 其他资本性支出 | |||
30101 | 基本工资 | 890,065.00 | 30201 | 办公费 | 49,590.98 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30102 | 津贴补贴 | 710,546.00 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||||
30103 | 奖金 | 431,359.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 189,959.51 | 30204 | 手续费 | 716.40 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 483,809.90 | 30207 | 邮电费 | 20,840.62 | 31008 | 物资储备 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 36,655.80 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 189,650.00 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 178,518.00 | 30211 | 差旅费 | 8,250.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | |||||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 31020 | 产权参股 | |||||
30305 | 生活补助 | 4,100.00 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 20,044.10 | 30701 | 国内债务付息 | ||||
30313 | 购房补贴 | 36,390.00 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | ||||
30314 | 采暖补贴 | 138,028.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | ||||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 246,759.00 | 39906 | 赠与 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||||
人员经费合计 | 3,110,563.21 | 公用经费合计 | 346,201.10 | |||||||
合 计 | 3,456,764.31 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 应公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计41,528,497.97元,支出总计31,225,741.20元。与2016年相比,收入总计增加3481125.05元,增长9.69%,支出总计增加28726178.77元,增长1149.25%。主要原因是:2016年项目未支付,在2017年支付。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计41,528,497.97元,其中:财政拨款收入 39,417,304.31元,占94.92%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入2,111,193.66元,占5.08%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计31,225,741.20元,其中:基本支出3,511,948.00元,占11.25%;项目支出27,713,793.20元,占88.75%;经营支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计39,417,304.31元,支出总计31,170,557.51元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加3,481,225.05元,增长9.69%,支出总计增加28,670,995.08元,增长1147.04%。主要原因是2016年项目未支付,在2017年支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出31,170,557.51元,占本年支出合计的99.82%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加28,670,995.08元,增长1147.04%。主要原因是2016年项目未支付,在2017年支付。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出31,170,557.51元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出210,340.00元,占0.67%;社会保障和就业(类)支出529,556.96元,占1.7%;医疗卫生与计划生育(类)支出177,868.25元,占0.57%;城乡社区(类)支出19,658,965.96元,占63.07%;商业服务业等(类)支出10,557,436.34元,占33.87%;住房保障(类)支出36,390.00元,占0.12%,等等。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,494,934.26元,支出决算为31,170,557.51元,完成年初预算的230.98%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:项目经费支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,456,764.31元,其中:人员经费3,110,563.21元,公用经费346,201.10元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出2,932,045.21元,较2017年度年初预算数减少112870.91元,降低3.85%,主要原因是人员减少;较2016年决算数增加1550152.17元,增长52.87%。
2.商品和服务支出401,384.79元,较2017年度年初预算数减少9861722.31元,降低2456.92%,主要原因是项目减少;较2016年决算数增加223744.57元,增长55.74%。
3.对个人和家庭的补助178,518.00元,较2017年度年初预算数减少8393.04元,降低4.7%,主要原因是经费减少;较2016年决算数减少90794.16元,降低50.86%。
4.其他资本性支出0元,较2017年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少(增加)0元,下降(增长)0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于0等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)
2017年,本部门机关运行经费支出346201.1元,比2016年增加52049.88元,增长17.69%。主要原因是:正常经费增加。
(二)政府采购情况说明
2017年,足球现场直播,足球直播360旅游发展委员会政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日,本部门房屋面积397.44平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,足球现场直播,足球直播360旅游发展委员会组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及预算资金1000万元,自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。足球现场直播,足球直播360旅游发展委员会今年在部门决算中增加“旅游发展专项资金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“旅游发展专项资金”项目自评得分为85分。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
第四部分 名词解释
1、基本支出:基本支出预算是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
2、项目支出:项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。
3、“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:足球现场直播,足球直播360人民政府????承办:足球现场直播,足球直播360人民政府办公室 运行管理:足球现场直播,足球直播360电子政务中心
电话:(0954)2088900 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3????网站标识码:6404000021????宁公网安备64040202000006号