足球现场直播,足球直播360

首页->专题专栏->财政预决算->市中原经济联络处->决算

邯郸市中原经济技术联络处2015年决算公开

发布时间:2016-09-12

 

邯郸市中原经济技术联络处
2015年度决算
 
 
 
目录
第一部分  部门概况
 一、部门职责
  二、部门决算单位和处室设置构成
第二部分 2015年度部门决算报表(见附表1、附表2)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、政府采购情况表
第三部分 2015年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费情况说明
七、政府采购等情况的说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
九、其他重要事项的情况说明
 第四部分 名词解释
对专业性较强的名词进行解释
 
第一部分、部门概况
(一)部门职责
1、贯彻落实国家有关横向经济技术联合与协作的方针、政策;会同有关部门研究制定推动我市经济技术联合与协作的政策、规定、办法和措施。
2、紧紧围绕把我市建成晋冀鲁豫接壤区经贸中心的大目标,在市政府领导下,参与制定发展规划及措施,并积极配合有关方面组织实施。
3、按照市场经济的要求,对中原经济区成员市之间的双边、多边合作项目进行组织协调,并充分利用中原经济区的整体优势,保持和发展与国家有关部委的联系,为邯郸经济发展牵线搭桥、招商引资。
4、协助组织好经济区年会即一年一度的市长联席会。落实经济区年会工作任务,搞好经济区的接待服务和信息传递工作,处理好经济区的日常工作。
5、加强经济区各行业网络建设的管理工作,按时召开网络工作例会,使各条网络健康发展。
6、承办国家有关部委交办的有关区域战略项目的研究开发及调研报告的组织起草汇总上报工作。
7、沟通信息,组织协调经济区的内外多行业、多形式、多层次、多方位的联合协作。
8、组织各方面力量,调动各方面积极因素,实现人际资源共享,加快开发和合理利用本区域资源,变资源优势为经济优势。
9、完成市委、市政府交办的其他工作。
(二)预算单位构成及处室设置
邯郸市中原经济技术联络处为一级预算单位,预算编码548,预算由中原经济技术联络处机关预算构成,预算编码548002中原经济技术联络处机关内部处室设置为秘书处、规划处、信息处和机关党总支
第二部分、中原联络处2015年度部门决算公开表(见附表)
第三部分、中联处2015年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2015年度上年结转和结余10.47万元,收入合计217.65万元,其中:财政拨款收入217.65万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。2015年支出合计147.92万元,年末结转和结余80.2万元。
2、收入决算情况说明
2015年收入合计217.65万元,其中:财政拨款收入217.65万元,占100%,事业收入0万元,占0%。
2015年部门决算收入比2014年决算收入115.4万元,增加102.25万元,增长88.6%。主要原因是:新增干部人员经费,大型会议费用(纪念中原经济协作区成立三十周年座谈会)及全市统一的津贴调标、工资结构调整增加及补发工资等。
3、支出决算情况说明
2015年支出合计147.92万元,其中:基本支出147.92万元,占100%。,项目支出0万元,占0%。
2015年部门决算支出比2015年初预算136.5万元增加11.42万元,增长8.3%。主要原因是:纪念中原经济协作区成立三十周年会议费、新增干部经费、全市统一的津贴调标、工资结构调整使工资增加及补发工资等原因,这部分不在年初预算中包括。
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年财政拨款收入217.65万元,其中:一般公共预算财政拨款217.65万元,政府性基金预算拨款0万元;支出147.92万元,其中:一般公共预算财政拨款支出147.92万元,政府性基金预算拨款支出0万元。财政款收支总体情况运行平衡,较好地保障了单位职工资正常发放和各项事业正常发展。
5、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位认真执行中央八项规定,严格控制“三公”经费支出,强化了管理和监控,严格控制各项费用支出,实行了公务用车节假日封存、用车审批制度和业务接待审批制度。2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出10.51万元,较上年减少1.48万元,其中因公出国(境)费支出0万元,因公出国(境)组团0次0人;公务用车运行维护费与上年基本持平;公务接待费较上年减少1.5万元。
6、2015年度机关运行经费的支出27.89万元,较2014年增长1.31万元,增长原因为新增人员正常支出及大型会议费增加等。
72015年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况,无政府采购收入支出,无国有资本经营预算财政拨款支出。
8、预算绩效管理工作开展情况说明
部门没有专项项目支出,日常支出与绩效目标联系不大,因此绩效评价工作未开展。
9、其他重要事项的情况说明(国有资产信息
2015年末部门净资产122.65万元。截至2015年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。
第四部分、名词解释
一、财政拨款收入: 指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如市轻化工学校收学生的学费及住宿费等。
三、上年结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、三公经费: 纳入市级财政预算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等