足球现场直播,足球直播360

首页->专题专栏->财政预决算->市科技协会->决算

邯郸市科学技术协会2016年决算公开

发布时间:2017-11-03

邯郸市科学技术协会2016决算公开

目录

 

第一部分  邯郸市科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分  邯郸市科学技术协会2016年度部门决算报表

一、部门收决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、部门财政拨款收支决算总表

五、部门一般公共预算财政拨款支出决算表

六、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门政府性基金预算财政拨款收支决算表

八、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、部门政府采购情况表

  

第三部分  邯郸市科学技术协会2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理、工作开展情况说明

七、其它重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2、政府采购情况

3、国有资产占用情况

4、其他需要说明的请况

 

第四部分  名词解释 

对专业性较强的名词进行解释

 

第一部分  邯郸市科学技术协会概况

一、主要职能

邯郸市科学技术协会是由市级自然科学学会和各县(市)区科协组成的科学技术工作者的群众组织,是中共邯郸市委领导下的人民团体,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要力量。邯郸市科学技术协会机关主要职责是:

1、开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展、知识创新。

2、负责组织、协调、规划和指导全市科协系统的科普工作,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,示范、推广先进技术,开展青少年科技教育活动。

3、维护科技工作者的合法权益,反映科技工作者的意见和要求,组织科技工作者参与科技政策、地方性法规的拟定和国家事务的政治协商、科学决策和民主监督工作。

4、表彰奖励优秀科技工作者,举荐人才。

5、组织科技工作者开展科学论证,咨询服务工作,提出决策建议,促进科技成果转化。

6、开展对科技工作者的继续教育和培训工作。

7、负责指导所主管的有关学会和科技类社会团体的日常联络和组织管理工作;对各县(市)区科协进行业务指导。

8、指导邯郸市反邪教协会和各县(市)区反邪教协会的工作。开展反对伪科学、反科学的活动。

9、发展与香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及海外科技团体、科技工作者的交流和联系。

10、承担市委、市政府交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

1、邯郸市科学技术协会机关,内设科室为办公室、学会学术部、科学技术普及部、调研宣传部、机关党总支。

2、邯郸市科技工作者服务中心

3、邯郸市科技进修学院

4、邯郸市科学技术馆。

 

 

第二部分 邯郸市科学技术协会2016年度部门决算表(见附件)

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、部门财政拨款收支决算总表

五、部门一般公共预算财政拨款支出决算表

六、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门政府性基金预算财政拨款收支决算表

八、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、部门财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

 

第三部分 邯郸市科学技术协会2016年部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明


市科协2016决算收入总计1211.71万元,决算支出总计1024.31万元,与2015年相比决算收入增加264.70万元,增长27.95%,决算支出增加166.29万元,增长19.38%,决算收入总计中,含上年结转和结余88.98万元。2016年结转和结余187.41万元。


二、收入决算情况说明

 

本年入合计1122.73万元其中:财政拨款收入1122.73万元,均为当年市级财政安排资金。比2015年决算增加304.78万元,增长37.26%。比年初预算增加387.67万元,增52.73%,增长原因主要为人员工资增长和科技馆项目经费增加。具体情况如下:其他进修及培训收入26.66万元,科技条件专项收入110万元,科技馆收入92万元,科学技术收入485.55万元,行政事业单位离退收入378.11万元,住房保障收入30.41万元。

 

三、支出决算情况说明

 

本年支出合计1024.31万元。其中:基本支出758.32万元,占74.03%;项目支出265.99万元,占25.97%。比2015年决算增加166.29万元,增长19.38%,增长原因主要为人员工资增长和科技馆项目支出增加。具体情况如下:教育支出26.66万元,科技条件支出94万元,科技馆支出34.87万元,科学技术支出472.75万元,行政事业单位离退休365.62万元,住房保障支出30.41万元

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

市科协部门2016年财政拨款决算收入1122.73万元,全部为一般公用预算拨款。比2015年度增加304.78万元;增长37.26%,比年初预算增加387.67万元,增长52.73%,增长原因主要为人员工资增加和科技馆经费增加;市科协部门2016年财政拨款决算支出1024.31万元,比上年度增加166.29万元,增长19.37%,增长原因主要人员工资增加和科技馆支出增加财政拨款收入决算总计中,含上年结转和结余88.98万元,2016年财政拨款结转和结余187.41万元。

 

五、“三公“经费支出决算情况说明


2016年邯郸市科协部门公务用车保有量3辆,机要通讯用车1辆,业务用车1辆,老干部用车1。使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,安排因公出国(境)人数0次,使用公共预算财政拨款安排公务接待0批次0人。

2016年财政预算安排“三公”经费16万元,年底决算数15.98万元,比年初预算减少0.02万元,比2015减少4.77万元,主要原因为公车改革,车辆减少。2016年“三公经费”的详细支出:因公出国(境)费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行费15.98万元,公务接待费0万元,三公经费没有超支。

 

、预算绩效管理、工作开展情况

 

我部门高度重视部门预算绩效管理工作,一是按要求修订编制部门职责-工作活动相关内容,编制每项工作活动的绩效目标、绩效指标,对每项工作活动的绩效指标进行细化、量化。二是认真编制预算项目的绩效评价表,对每个项目设定的绩效指标细化量化。

  

其他重要情况说明

 

1、机关运行经费支出情况的说明

 

2016年机关运行费56.63万元,比2015年减少7.35万元,降低11.48%。主要原因是:公车改革,车辆减少。具体支出:办公费2.88万元、水费1.71万元、电费4.93万元、邮电费2.07万元、取暖费10.23万元、差旅费:4.68万元、维修费0.54万元、公车运行维护费8.09万元、培训费0.58万元、工会经费4.54万元、福利费0.42万元、物业管理费0.38万元、其他交通费用11.7万元、其他支出3.85万元。

 

2、政府采购情况的说明

 

2016科协部门政府采购支出总额84.99万元,其中政府采购货物支出6.29万元,政府采购工程支出78.7万元,政府采购服务支出0元。

 

3、国有资产占有情况的说明

 

市科协2016年年末资产总额705.11万元,其中:流动资产187.40万元,固定资产517.71万元。固定资产明细如下:房屋68.6万元,车辆101.21万元,其他固定资产347.90万元。

 

4、其它重要事项的情况说明

 

本部门无政府性基金预算财政拨款、无国有资本经营预算财政拨款。

 

第四部分 名词解释   

 

(一)财政拨款收入:本年度从省级财政部门取得的财政拨款,包括一般公用预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动即辅助活动所取得的收入。

 

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收”等以外的收入。

 

(四)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年扔按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

 

(五)结余分配:指事业单位按照事业会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

 

(六)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

 

(七)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

 

(八)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

(九)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

(十)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位出国任务(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(函外宾接待)支出。

 

(十一)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

 

(十二)机关运行费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。