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邯郸市公安交通警察支队2015年部门决算公开

发布时间:2016-09-09

  邯郸市公安交通警察支队 

 2015年度部门决算公开 

  

  第一部分   交警支队部门概况 

  邯郸市公安交通警察支队内设48个科室(大队),其中14个机关职能处室、5个窗口服务部门、4个事业机构、25个执勤大队。 

  一、部门职责 

  1、在省委、省政府和公安厅党委、省交管局的正确领导下,认真贯彻执行公安机关道路交通管理法律法规,不断提高民警业务素质和执勤执法素质;不断提高指挥、协调全市城乡道路交通管理工作。2015年拟完成所有区市交警大队,16个县交警大队753名业务民警的业务培训和全市302.659公里国道、1004.24公里省道、61598.239公里县乡道路的交通管理工作。 

  2、牢固树立预防重特大道路交通事故的管理理念,指导全市城乡道路交通事故预防处理工作和危险路段的排查整治工作,不断提高交通事故处理效率和办案质量。2015年要实现交通事故实际死亡人数比上年降低2%,所属单位和人员减少一次死亡3人以上交通事故,全市不发生一次死亡10人以上的重特大交通事故。 

  3、不断加强对全市城乡道路和高速公路交通秩序管理工作的指导工作,参与制定城市道路中长期规划和交通安全设施和城市道路监控系统建设,搞好大型活动的交通安保工作。2015年全面推进城市智能交通建设,完成各种等级交通安保任务,交通保障任务。    

  4、贯彻落实省局有关要求,开展交通安全宣传,传播交通安全文化,提高对全省道路的管控能力;2015年开展大型主题宣传活动,发放交通安全提示卡,做好恶劣天气、道路施工、警卫任务及安保期间的道路交通管控、宣传工作。 

  5、做好全市交警系统的经费管理使用和装备、科技工作,保障全省交警系统各项业务工作的顺利开展。不断加强基础设施和科技信息化建设,提高警务信息化管理及应用水平,强化应用系统建设,提升工作效率。 

  6、不断提高交警队伍的科学文化素质和业务素质,转变作风,提高实效,树立典型促进队伍建设,强化培训提升能力素质,落实从优待警,增强队伍活力,提高队伍战斗力。2015年拟完成交通民警的警衔晋升和业务技能培训。 

   7、监督指导全市车辆登记和机动车、驾驶人管理工作,严格培训监督和考试管理,加强源头监管,完善分析预警和应急救援机制,不断改善道路通行条件。加大对交警自有综合考试场的投资建设力度,有效缓解考试压力,年内力争实现科目一考试场建到县级,考试收费实现分科收费,最大限度方便人民群众。 

  二、部门决算单位由邯郸市公安交通警察支队1个部门所构成。 

  第二部分   交警支队2015年度部门决算报表(详见附表1) 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  九、政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类表 

  十、政府采购情况表 

  第三部分  交警支队2015年部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  我支队2015年度上年结转和结余4494.38万元,本年收入34647.4万元,本年支出27044.54万元,年末结转和结余12097.23万元。 

  二、收入决算情况说明 

  我支队2015年度共收到财政拨款34647.4万元,其中包含行政运行经费6833.68万元,道路交通管理经费26350万元,其他公安支出152万元,归口管理的行政单位离退休费102.74万元,其他节能环保支出5万元,其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出770万元,其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出30万元,住房公积金403.98万元,共计34647.4万元。 

  三、支出决算情况说明 

  我支队2015年度共支出27044.54万元,其中包含工资福利支出8820.21万元,商品和服务支出9918.88万元,对个人和家庭的补助支出2328.12万元,其他资本性支出5977.33万元,共计27044.54万元。 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  我支队2015年度共收到财政拨款34647.4万元,其中一般公共预算财政拨款33847.4万元,政府性基金预算财政拨款800万元;本年度共支出27044.54万元,其中基本支出7266.38万元,项目支出19778.16万元;年末财政拨款结转和结余为12097.23万元。 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  2015年我单位严格贯彻落实中央、省、市、县党政机关厉行节约的通知精神,更好地发扬勤俭节约和艰苦奋斗的优良传统,建设节约型机关,严格控制公务接待经费开支,严格实行接待审批制度,认真执行接待费开支范围、开支标准等有关规定,严禁超范围、超标准接待,尽量减少陪客人数。接待不进豪华饭店、不使用高档烟酒,大部分在单位餐厅安排,杜绝公款大吃大喝行为。 

  严格公务用车管理。公务车辆统一实行定点维修、定点保险和定点加油,推行一车一卡,严格执行单车油耗定额,费用包干,努力降低油耗。坚持科学管理、规范驾驶,按时保养,减少车辆部件非正常损耗,降低车辆维修费用支出。加强日常管理,严格执行车辆使用管理规定,严禁公车私用。 

  我单位2015年三公经费合计为897.64万元,同比去年压减5%,年初预算为949.52万元,其中公务用车运行维护费本年支出为880.87万元,年初预算为910.79万元,公务招待费本年支出为16.77万元,年初预算为38.73万元,无公务车购置费与因公出国费支出与预算。 

  六、机关运行经费的支出情况的说明 

  2015年度共支出27044.54万元,其中基本支出7266.38万元,项目支出19778.16万元;上一年度共支出22674.91万元,其中基本支出6009.3万元,项目支出16665.6万元,同比去年增加4369.63万元。 

  2015年我支队加强科技应用,提升智能化管理水平,全面启用“天网工程”交通违法电子抓拍系统,加强查缉布控系统建设和应用并充分发挥视频巡视监督监管作用,在人力、物力和财力上全力支持,极大的推动了科技强警的工作建设,于此同时支队建设完成沁水源、西环两个驾驶员考试场并投入使用,推进支队指挥中心建设工作等也进行了大量的资金投入,故我支队在2015年的预算支出方面较去年有了大一步的增加。 

  七、政府采购情况的说明 

  2015年我支队通过政府采购货物共计368.84万元,主要用于警用装备与办公设备的购置,极大的推动了我单位业务的办理与管理,对全面精细化管理有了很大的提升。 

  第四部分  名词解释 

  事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。它属于事业单位的收入。 

  事业单位的收入包括财政补助收入上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等。按规定应上缴财政预算的资金和应缴财政专户的预算外资金不计入事业收入;从财政专户核拨的预算外资金,计入事业收入 

  基本支出:从财政的角度来讲,基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。 

  项目支出:项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。 

  三公经费:三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 

  公共财政预算收入:公共财政预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。